U Službi za unutarnju reviziju obavljaju se sljedeći poslovi:
“izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije; provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Grada, procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija, te obavljanje zadaća i ostvarivanja ciljeva; provedbu unutarnjih revizija u proračunskim korisnicima Grada i u gradskoj tvrtki Zeleno i modro d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti; upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima, te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja; izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji, te ostalih izvješća sukladno regulatornom okviru; izrada Mišljenja o sustavu unutarnjih kontrola u okviru Godišnje izjave gradonačelnika o fiskalnoj odgovornosti; suradnju sa Sektorom za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu financija kao Središnjom harmonizacijskom jedinicom i Državnim uredom za reviziju; obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu gradonačelnika.”
Zakoni i propisi koji se odnose na rad Službe su:
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine br. 78/15 i 102/19)
- Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine br. 58/16)
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (Narodne novine br. 42/16 i 77/19)
- Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (Narodne novine br. 42/16)
- Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije (Narodne novine br. 35/16)
- Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor (Narodne novine br. 138/20)
- Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (Narodne novine br. 24/16)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (Narodne novine br. 42/16)
Interni akti i planovi rada:
- Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Kaštela (Službeni glasnik Grada Kaštela br. 7/17)
- Strateški plan unutarnje revizije Grada Kaštela za razdoblje 2024.-2026. godine
- Godišnji plan unutarnje revizije Grada Kaštela za 2024. godinu